定西市第一中學(xué)2017年部門決算公開情況說明
作者:鄭雅尹??來源:財務(wù)室
目錄
一、部門基本情況
(一)單位職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
(三)人員情況
二、2017 年度收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出說明
三、 “三公經(jīng)費”情況說明
(一)因公出國
(二)公務(wù)用車購置
(三)公務(wù)接待費
四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
五、其他需要說明事項
(一)機關(guān)運行情況說明
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
(三)政府采購情況說明
(四)預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
定西市第一中學(xué)2017年部門決算公開情況說明
一、部門基本情況
(一)單位職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法辦學(xué)。
2.接受上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。
3.按照教育規(guī)律辦學(xué),堅持德育為首,教學(xué)為中心,促進學(xué)生全面發(fā)展。
4.按照國家規(guī)定的課程標準,設(shè)置學(xué)校各門課程,建立和完善教學(xué)管理制度,指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
5.組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。
6.注重校園、校舍、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等硬件建設(shè),努力改善辦學(xué)條件。
7.采取有效措施,防止安全事故的發(fā)生,保證師生的人身安全。
8.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負責(zé)學(xué)校教職工人事管理。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我校共設(shè)五處一室一中心,分別為:辦公室、教務(wù)處、教研處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)處、信息中心。
(三)人員情況
2017年,因教育教學(xué)業(yè)務(wù)需要,新增安巍等11名教職工;因人事調(diào)動,盛淑蘭、席建彬等2人調(diào)離我校,楊繼柏等1人調(diào)入我校;因年齡原因,梁振武、魏新民、閆炫至、李世福、張建新等5人退休;羅盡忠等1位退休教師去世。
截止2017年12月31日,我校共有教職工236人,離休人員1人,退休人員70人。
二、2017 年度收支情況說明
(一)收支決算總體情況說明
2017年實際收入39,363,710.27元,較上年減少8,588,628.01元,減幅為17.91%;
實際支出39,538,625.67元,較上年減少2,558,775.89元,減幅為6.08%。其中基本支出30,064,036.54元,較上年增加2,845,585.42元,增幅為10.45%。項目支出9,474,589.13元,較上年減少5,404,361.31元,減幅為36.32%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出說明
我校2017年年初基本支出預(yù)算數(shù)為24583244.00元,年末實際執(zhí)行數(shù)為30,072,509.80元,預(yù)決算差額為5489265.8元,差異率為22.29%。實際執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長的主要原因年度內(nèi)追加及調(diào)整事項較多,人員經(jīng)費調(diào)整增加5880880.82元,日常公用經(jīng)費調(diào)整減少391615.02元,凈增加5489265.80元。在基本支出撥款中,在職職工基本工資調(diào)整增加2048647.60元,津貼補貼調(diào)整增加2402172.00元,獎金調(diào)整增加1376144.5元,其他社會保障繳費調(diào)整增加42158.37元,調(diào)整減少績效工資1728840.00元,調(diào)整減少差額人員經(jīng)費16005.00元,調(diào)整減少其他工資福利支出559139.17元,住房公積金補助增加140017.16元,離退休人員工資調(diào)整增加413924.36元,調(diào)整增加撫恤金126103.00元,調(diào)整增加遺屬困難補助3480.00元, 調(diào)整增加獎勵金1789840.00元,取暖補貼減少162000.00元,商品和服務(wù)支出調(diào)整減少395710.28元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18156.00元,其中:公務(wù)用車運行維護費9000.00元,公務(wù)接待費9156.00元。
2017年實際支出公務(wù)用車運行維護費7000.00元(體育教師帶學(xué)生外出比賽租車費用),公務(wù)接待費0元。
(一) 因公出國
2017年我校未安排人員因公出國。
(二) 公務(wù)用車購置
2017年,我校未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費用?,F(xiàn)有車輛兩輛(一般公務(wù)用車1輛,其他用車1輛),兩輛車僅處于待報廢狀態(tài)。
(三) 公務(wù)接待費
2017年我校未進行公務(wù)接待。
四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
2017年,我校共收到政府性基金預(yù)算財政撥款收入20000.00元,對應(yīng)功能科目為2296003.2017年對該項目未進行列支,全額結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。
五、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我校2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3006.40萬元,比2016年增加284.56萬元,增長10.45%。主要原因是:工資福利支出較2016年增加459.34萬元,商品和服務(wù)支出較2016年減少13.64萬元,對個人和家庭補助支出較2016年減少157.84萬元,其他資本性支出較2016年減少3.30萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2017年12月31日, 我校共有固定資產(chǎn)31614033.76元,其中車輛2輛(一般公務(wù)用車1輛,其他用車1輛),兩輛車僅處于待報廢狀態(tài)。
(三)政府采購支出情況說明
我校2017年度政府采購支出年初預(yù)算61萬元,實際支出60.91萬元,全部用于學(xué)校校史館的建設(shè)。
(四)預(yù)算績效管理情況說明
2017年,我校在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下,積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,堅持德育為首,教學(xué)為中心,按照國家規(guī)定的課程標準,設(shè)置學(xué)校各門課程,努力提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,積極組織開展各類教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革, 嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,合理使用財政資金,努力改善辦學(xué)條件。
六、 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接陣費、其中,因公出園(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓(xùn)費、伙食費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置費);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
? ? (十一)對個人和家展的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。